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请问年末多计提的所得税,在次年如何账务处理?

283 2023-10-16 12:29 admin

  你是以前年度的企业所得税未计提的错误。1月份的分录就错了。你先将一月份的分录按原来的金额用红字冲回来。然后4月份重新按应缴2014年汇算清缴确认的企业所得税金额作如下会计处理:  1、如果你们公司执行的是《小企业会计准则》的。  (1)计提2014年应补缴的企业所得税  借:利润分配——未分配利润  贷:应缴税费——应缴企业所得税  (2)缴2014年企业所得税时  借:应缴税费——应缴企业所得税  贷:银行存款  2、如果你们公司执行的是《企业会计准则》的。  (1)计提2014年应补缴的企业所得税  借:以前年度损益调整  贷:应缴税费——应缴企业所得税  (2)缴2014年企业所得税时  借:应缴税费——应缴企业所得税  贷:银行存款  (3)结转以前年度损益调整  借:利润分配——未分配利润  贷:前年度损益调整