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小公司需要招聘流程外包吗?

151 2024-08-09 23:17 回车巷人才网

一、小公司需要招聘流程外包吗?

如果在20人以内就不需要外包啊。小公司外包招聘收效并不好,还很有可能会被中介卡住脖子。

二、注册小公司流程?

1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》。

2、股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(股东为自然人的由本人签字,法人股东加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证复印件(本人签字)应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。

3、股东签署的公司章程(股东为自然人的由本人签字,法人股东加盖公章)。

4、股东的法人资格证明或者自然人身份证明复印件。

5、股东为企业法人的,提交营业执照副本复印件;股东为事业法人的,提交事业法人登记证书复印件;股东人为社团法人的,提交社团法人登记证复印件;股东是民办非企业单位的,提交民办非企业单位证书复印件;股东是自然人的,提交身份证明复印件。

6、依法设立的验资机构出具的验资证明。

7、股东首次出资是非货币财产的,提交已办理财产权转移手续的证明文件。

8、董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件。依据《公司法》和公司章程的规定和程序,提交股东签署的书面决定(股东为自然人的由本人签字,法人股东加盖公章)、董事会决议(由董事签字)或其他相关材料。

9、法定代表人任职文件及身份证明复印件。

10、住所使用证明,自有房产提交产权证复印件,租赁房屋提交租赁协议原件或复印件以及出租方的产权证复印件;以上不能提供产权证复印件的,提交其他房屋产权使用证明复印件。

11、《企业名称预先核准通知书》

12、法律、行政法规和国务院决定规定设立一人有限责任公司必须报经批准的,提交有关的批准文件或者许可证书复印件。

13、公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目,提交有关的批准文件或者许可证书复印件或许可证明复印件。

14、本局所发的全套登记表格及有关材料。提交复印件的,应当注明"与原件一致"并由股东加盖公章或签字。以上需股东签署的,股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章。

15、拿公司执照副本和公司公章到质监局办理组织机构代码。

16、带执照副本、代码副本和公章办理国、地税证。

17、开设银行基本户

三、开小公司流程?

首先找好工作区域厂房办公司,去工商局办营业执照,税务局办税务登记证,去银行开户,进货或联系业务

四、小公司注册流程?

注册小公司的流程包括:企业核名→提交材料→领取执照→刻章,就可以完成公司注册,进行开业了。但是,公司想要正式开始经营,还需要办理以下事项:银行开户→税务报到→申请税控和发票→社保开户。

  准备材料有:

  1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》;

  2、全体股东签署的公司章程;

  3、法人股东资格证明或者自然人股东身份证及其复印件;

  4、董事、监事和经理的任职文件及身份证复印件;

  5、指定代表或委托代理人证明;

  6、代理人身份证及其复印件;

  7、住所使用证明。

五、小公司招聘人的技巧?

可以多谈谈老板为人处事好,公司工作氛围好压力小,晋升空间大。老板重视人才,福利待遇好之类的。

六、小公司采购报销流程?

1、采购人员每天从财务部材料会计处领取前一天公司各车间、部门上报的材料计划单,并根据计划单所购物品价格,确定应借款金额。

2、采购人员根据计划单确定供应商,公司考察供应商的商品质量、服务及信誉度确定其为公司长期供应商,并与供应商应签订采购供应合同。采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、结算方式及经济处罚等条款。采购合同有效期内,若因价格发生较大变化时,经公司总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。

3、采购人员应定期分析汇总市场同类产品的价格、质量、供应商产品供应及信誉等信息,以更好的做好采购工作。

4、采购员进行采购尽量以公司转账支付,确实需要现金采购的,应提前做好现金采购计划单,并上报财务人员、财务科长及张总签批后,办理相关借款手续。

5、采购人员当天购回的物品移交库房,由库房管理员对物品的外包装、数量、外观进行初步验收。特殊材料应通知工艺质量部进行检验,出具检验报告单后办理入库手续,不合格的材料不得办理入库手续。

七、小公司怎样招聘财务人员?

小公司要招聘财务人员,可以给公司内部员工说,让他们推荐合适的财务人员来面试就可以了,大家都会认识很多朋友,鼓掌介绍一下,公司组织一次面试,合适的人留下就可以,小公司招聘没有那么严格和繁琐的程序,可以简单一些

八、注册小公司流程和费用?

一、2020注册小微公司流程及费用

1.核名:

到工商局去领取一张“企业(字号)名称预先核准申请表”,填写你准备取的公司名称,由工商局上网(工商局内部网)检索是否有重名

2.租房:

签订好租房合同后,还要到税务局去买印花税,按年租金的千分之一的税率购买

3.编写“公司章程”:

可以在工商局网站下载“公司章程”的样本,修改一下就可以了

章程的最后由所有股东签名

4.刻私章

5.到会计师事务所领取“银行询征函”

6.注册公司:到工商局领取公司设立登记的各种表格

7.凭营业执照,到公安局指定的刻章社,去刻公章、财务章

8.去银行开基本户:凭营业执照去银行开立基本帐号

9.办理税务登记:

领取执照后,到当地税务局申请领取税务登记证

办理税务登记证时,必须有一个会计,因为税务局要求提交的资料其中有一项是会计资格证和身份证

10.申请领购发票最后就开始营业了。

注意事项:每个月按时向税务申报税哦,即使没有开展业务不需要缴税,也要进行零申报,否则会被罚款的。

九、深圳小公司转股流程?

一、召开公司股东大会

先召开公司股东大会,对收购股权与股权出售的事宜研究,看看是否可行,评估收购股权与分析出售对公司的发展是不是符合,同时对收购方的经济情况及经营能力做一个分析,要按照公司法的规定流程来进行。

二、受让方与转让方协商

受让方与转让方之间进行谈判和协商。

三、转让方提出股权转让申请

转让方企业向上级主管部门提出股权转让申请,要经过主管部门的批准同意才可以。

十、小公司报销制度及流程?

一、审批权限

1、日常费用支出须经经理签字同意,方可执行;

2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后,汇总交予出纳报销。

二、请款审批手续

1、请款人员因公需要领用现金时,应填写“借款单”由总经理签字。

2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付。

3、收款人员须出具收据,交由财务部门备案。

三、各种费用列支规定

1、普通办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入,集中填写采购申请单,经总经理签字审批后采购,采购经手人和验收人签字后报批,需附采购申请单(已审批签字)、送货签收单、领用人签收单。

2、大宗办公用品、生产材料及零部件采购,必须签订购销合同,实报实销。

3、差旅费报销。各类员工出差前需填写出差申请单,详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息,经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。差旅费报销内容具体为:(1)全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用,原则为各类人员出发不得乘坐飞机,特殊情况须在乘机前经公司总经理批准,否则不予报销;船票仅限三等仓位,超标部分不予报销;乘火车300公里以上,可报销硬卧铺车票;(2)住宿费每日元以内方可报销,餐费每日元以内方可报销,特殊情况须附详细说明,经财务部门和总经理审核批准;(3)员工出差期间如发生业务招待费,须经公司总经理同意,并且事后在费用凭据上签字,具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。

4、业务招待费。业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”、“可参与可不参与人员,不参与”、“可发生可不发生费用,不发生”、“态度热情,费用从简”的原则,经财务部门和总经理审核通过,实报实销。

5、车辆费,包括停车费、路桥费、加油费等。报销单据需注明时间、地点、事由。

6、打车费。报销单据需备注时间、地点、事由,否则不予报销。

7、电话费。办公室座机电话费用实报实销,以电信部门缴费单据为准。个人手机话费报销实行岗位制,即特殊岗位需要报销手机话费的须经总经理签字审批,明确报销额度,并书面备案到财务部门,方可执行报销。

8、水电费。实报实销,以相关单位缴费单据为准。

9、各部门需订报刊、杂志,先报行政部门初审,经总经理同意后,由行政部门统一办理。所需费用实报实销,以业务受理单据为准。

10、职工参加各种培训学习班及职称职务考试,事先应征得所在部门及公司的同意,在成绩合格后,其费用方可报销。

11、各种应交税金。

12、各月发放工资。

13、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款利息。

14、其他费用报销标准结合实际情况确定,无特殊原因,任何人员的个人消费均不得报销。谎包费用,一旦发现,将严肃处理。

四、报销管理要求

1、费用报销流程:填写费用报销单→部门负责人签字→财务部门签字→总经理签字→财务部(出纳)支付。

2、以上各种报销发票,必须为国家统一发票,经营性收款收据一律不能报销入账,特殊情况须经总经理同意。

3、发票上抬头必须和报销单位一致,否则不能报销。

4、各种开支必须符合国家财税法规,报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票。

5、财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核,对不符合报销规定的单据,财务应要求更换。无法更换的,财务部门可拒绝报销。

6、大额结算的费用,应通过银行结算。

7、自制报销单据,由财务部统一设计格式,做到规范、整洁。

8、报销单据一般不得涂改,如有改动,外来发票应由对方单位加盖公章,自制凭证应由经手人盖章,否则不予报销。

9、对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协议需送财务部一份,作为财务收、付款依据,对无依据的支付款项,财务部门应拒绝支付。

五、报销时间要求

购买原材料及零部件、支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销。员工报销其他费用,自费用发生之日起一周内按规定程序进行报批,逾期并无正当理由的,视为自动放弃。